Business To Business 应该是这个缩写的全称。说白了就是商业对商业。这里的货物全部都要按照贸易渠道申报进关,证件缺一不可,检测啊、检疫啊也是一个都不能少。一般这类事情不是我们平头老百姓能涉及到的。基本都是由资质好的,国内注册认证的大型报关公司完成的。一概而过,大家稍微了解一下就好了。这些货物收取的税费由:关税+增值税+消费税组成。一个都不能少!
2.何为B2C?
Business To Customer 应该是这个缩写的全称。简单点儿来说,就是在国外购物网站购物的用户。这次受影响最直接的就是这部分用户。他们长期在各大外国购物网站流连,看到心爱的便宜货冒着剁手的危险也要买下来运回国。(请注意这里我用的是最直接,区别于第三点)
3.何为C2C?
Customer To Customer 就是C2C啦。但是如果这么单纯的归为,用户对用户,可能不是那么全面。所以C2C我们进行一次二级分类:一类是“人肉型”用户,一类是“邮寄型”用户。这次受影响最大的就是这部分用户。他们当中藏龙卧虎,有一次人肉几万元的代购;也有每天交易额十几万、几十万的淘宝卖家;更有那些精通各种语言,头脑极其聪明的能想出各类高招逃税的大神。我在之前的文章中也彻底的解释过,行邮税的意义。这次的新政改革是将之前的行邮税征收税率提高了,并将跨境电商本应征收的关税、增值税、消费税同行邮税做了彻底的区分,不再有任何灰色地带。但是在看了外面无数的搞笑文章以后,老黑我在这里还是要再次强调一下:行邮税本身是包含增值税和消费税的。只是它的额度没有像其他增值税和消费税那样收取那么高的额度而已。请各位亲们不要再执迷不悟,被人忽悠了。
回复 ( 10 )
@海归者 目前各方信息看来,税率调整仅限跨境BBC&BC,邮快件暂不调整,也有说法会调整到15、30、60三个档,但免征额保留,旅包依旧有免征区间。
财政部新出了公告之后税率的适用更!乱!了!
所以很多人,包括媒体,把很多渠道的政策混起来说,造成了不必要的恐慌。
但实际上根本没必要。
目前东西从境外进入国内有几种渠道呢?
1.B2B
就是货物渠道,商业对商业,商家对商家。
按照货物渠道走,正式货物报关,该要的证件一个不能少。
该做检测的检测,该要检验检疫的检验检疫。
一般个人做不了,得委托公司。
没有限值,上到几千万下到几十块随便你。
税率为关税+增值税+消费税。
本次改革不受影响。
大家也不关心这个,所以我们后面也就不说了
B2C
商家对个人,像是你们的网易XX,洋X头,蜜X母婴,海X购,等等。
本次财政部公告受影响最大的就是这类。
证件从简处理
C2C
其实C2C算是不严谨的说法
因为根据目前规定,只有自用合理数量的物品可以适用行邮税
带有“贸易”性质的东西都要算货物,要适用B2B的规定(如代购)
所以其实只能说C,因为只能在“自用”“合理”的范围内携带/寄送。
好的,敏感的小伙伴们已经注意到了
我们在这里新提了个说法
行邮税
行邮税是什么?
这是跟关税,增值税,消费税不同的一个税
简单点来说
就是当初国家觉得
“哎呀国外亲友寄来/自己好不容易出国一趟带回来的东西还要算关税增值税消费税什么的好麻烦,这三个随便整整整成一个简单点的税率好了。反正大家带回来自己用的嘛也不是拿来卖的嘛,便宜点给大家定好了。证件?好麻烦个人东西要什么证件不用了。都是自己带回来的东西嘛,随便啦税款50块钱以下免税好了国家也不差这点钱。”
而定出来的一种东西。
(希望上面那段你们读的懂且没断气)
所以行邮税一开始是很低的,非常宽松。
C2C比较麻烦的是他的规定分两边
一边是旅客渠道
就是自己人肉运输,不多说
一边是包裹渠道
就是从境外个人寄回来的东西
或者境外转运公司寄回来且物流没有跟海关联网的东西
—-好了,现在大家先看看自己属于哪一种——
2.免税额到底还有没有
B2C(跨境电商)
没有了,取消了原先50税款以下免税的规定。
旅客渠道
旅客渠道呢,还是有免税额的!
“在维持居民旅客进境物品5000元人民币免税限额不变基础上,允许其在口岸进境免税店增加一定数量的免税购物额,连同境外免税购物额总计不超过8000元人民币。”
上面那段的意思是
原先你(常住居民旅客)从国外(境外)买的东西中5000块钱人民币的东西呢,是可以免税的(2010年的公告)。
但是现在呢,境外购买+国内口岸免税店购买只要不超过8000(境外不超过5000),那都是免税的!(20种不予免税的商品除外)
举例来说:
你从日本买了5000块钱的东西,然后在北京机场的免税店买了3000块钱的东西,那么不超过8000.这些东西都不用征税。
你从日本买了3000块钱的东西,在北京机场免税店买了4000块钱的东西,不超过8000,不用交税。
日本买了4000,北京机场免税店买了6000,超了。对多出的2000部分征税。
日本买了7000,免税店买了1000,这时候虽然刚好是8000,但是境外(日本)获取的部分超过5000了,这时候要对境外超过5000的部分进行征税。
包裹渠道
也还是有!税款低于50人民币免交!
——-所以特别是打算出国旅游的小伙伴们不要慌——-
3.有没有数额限制?
(限额不是免税额,超过免税额交税就行,超过限额另行处理)
B2C(跨境电商)
单次消费限值为2000RMB,
年度消费限值为20000RMB.
而且这货有正面清单
就是除了正面清单物品之外的东西都不会出现在跨境电商店里
(限额内交税,超限额按b2b货物征税)
旅客渠道
自用合理数量内可以通过“自用”,指旅客本人自用、馈赠亲友而非为出售或出租等;“合理数量”,指海关根据旅客的情况、旅行目的和居留时间所确定的正常数量。
总之就是不能是有贩卖嫌疑的。
例如,你可以买一块手表一个笔记本电脑一些不重样的衣服
但是
你不能买上百只口红+几十瓶面霜+几十瓶香水+十几个包包。
因为后者明显太夸张。
(自用合理数量内交税,超限额按b2b货物征税或者退运)
烟酒限额另算!
(1)香港、澳门地区居民及因私往来香港、澳门地区的内地居民,免税香烟200支,或雪茄50支,或烟丝250克;免税12度以上酒精饮料限1瓶(0.75升以下)
(2)其他旅客,免税香烟400支,或雪茄100支,或烟丝500克;免税12度以上酒精饮料限2瓶(1.5升以下)
包裹渠道
自用合理数量+单包裹多物品1000人民币以内
自用合理数量不再解释。
后半句的意思是:包裹内有多件物品的,物品总价值不能超过1000(港澳台不超过800)元。如果包裹内有且只有一件不可分割物品超过了1000(800)元的,那么还是可以按照个人自用物品渠道进的。
(上述限额内交税,超限额按b2b货物征税或者退运)
(从来没有1000以内不用交税的说法)
—-很多人把超限的规定混合起来来了—-
—-旅客渠道没有1000或者2000的限值规定谢谢——-
4.我超限额(不是超免税额)了怎么办
B2C(跨境电商)
全部按照货物征收税款办理手续。
旅客渠道
全部按照货物征收税款办理手续,或者退运。
包裹渠道
全部按照货物征收税款办理手续,或者退运。
(1000是限额不是免税额。超过1000是退运或者按货物报关。从来没有1000以内不用交税的说法。)
—这段真是好写啊O(∩_∩)O~~—
5.我超免税额了怎么办?
B2C(跨境电商)
你本来就没有免税额
一边去
旅客渠道
对超出的部分
按照行邮税
征税
不是对全部物品征税。
以下为补充:
1、【加起来】在5000块以内【零散】物品可以免税。
2、【单独一个】就【超过】5000块的物品【不减去5000】!比如6000就照6000征
包裹渠道
全部物品,按照行邮税征税,全额征收不免税
—-大家好我是一条分割线—
6.税款怎么计算
B2C(跨境电商)
(增值税款+消费税款)*0.7
对的,不计入关税
这里的计算方法跟货物是一样的,只是不计入关税,并打了七折
具体税率其实大家不是很用理,因为跨境电商网站上都会给大家自动算好的。
大家实在要看的话我等下给大家说
旅客渠道
完税价格*行邮税
(重申,是对超出免税额的部分)
(不可分割的物品按整体征税)
—–知道你们听到完税价格会有点蒙—-
完税价格:简单来说就是东西价格不一好麻烦,海关定了一个海关价格,差不多在这个价格区间里面的(1/2☞2倍),那就套用海关价格。在这个价格区间之外的,那就物主提供海关认可的付款凭证(发票,小票,网站购买截图),海关根据实际价格计算。或者物主不愿/无法提供付款凭证的,海关也是会淘宝会上亚马逊的好吗!!我们又不是跟时代脱节的老人家!!胶带娃娃lo装CD……很多海关er玩得比你们都6啊!!
怎么计算?——举个例子
我在公告里查到一只面霜的完税(海关)价格是200,税率是30%。
这时候,如果我面霜的实际价格为300块钱,在完税价格的1/2☞2倍(100-400)之间,那么税款就是200*30%=60元
反过来,如果面霜的实际价格在1/2☞2倍的区间外,如60块钱,那么提供相应凭证海关认可后,税款就是60*30%=18元。
新的完税价格大家可以到
包裹渠道
完税价格*行邮税
跟上面一样
——计算方法大家应该看得懂吧?——
7.妖兽啦!海关严查啦!
B2C(跨境电商)
百分百交税没什么好说的。
旅客渠道
各口岸不一,但是百分百开箱查验是不可能的。
包裹渠道
包裹太多,百分百开包也是不可能的。
(Ps.海关开过箱的包裹里面会放查验告知单,没放那单子的很大可能性海关没有开过)
(Ps2.海关开箱检查要求代理人(承运人)在边上开箱封箱,全程有人看着)
—–感觉快写完了—–
8.综上所述
本次调整有没有影响?
有
什么影响?
1.跨境电商税率变了。
2.跨境电商免税额消失了。
3.跨境电商有数额限制了。
4.行邮税变了
(总体是涨了,但是有些东西反而降了。例如护肤品,原先是统一50%的税率,今后是30%。但是未列明的物品从原来10%的税率涨到30%。)
传说中的严查?
一直是很严只是你以前运气好没有被抽查到
而且这玩意儿吧,就算是全世界范围来说也是该主动申报的……
国内没有申报被查到只是补税而已,进入欧美国家没有主动申报被查出来嘛……
啧啧啧,画面太美我不敢想象。
有没有不被查的方法
对不起我首先是名执法人员(并不是)
对个人来说?
旅客万一没有申报被抽查到,一些东西涨税了,一些东西降税了。
(当然太夸张买了几十万东西有走私嫌疑的可能被控制)
(然而一般人不会买这么多的所以请放心)
邮包被抽查到,一些东西涨税了,一些东西降税了。
(超量的还是按货物报关跟退运两个选项跟以前一样没有改变)
—–看到这里有没有安心很多—–
9.那么代购们可以继续放心大胆地买了?
很多人问代购算不算走私?
大多数情况下
算
包括购买偷漏税的“代购物品”其实也算走私。
—-并非恐吓—-
两个凡是。
逐句来理一下政策:
1、完税价格
实际交易价格(包括货物零售价格、运费和保险费)作为完税价格
《中华人民共和国进出口关税条例》第二十条规定:进口时在货物的价款中列明的下列税收、费用,不计入该货物的完税价格:(二)进口货物运抵境内输入地点起卸后的运输及其相关费用、保险费。但在跨境新政中则需包含运费和保险费。
解读:根据条例,应纳税额=完税价格×关税税率,新政中完税价格包含运费和保险费,同样的商品,跨境电商的税额会略高。
2、限值
1)单次交易限制为RMB2000元,个人年度交易限制为RMB20000元
解读:从单次额度上来说是放宽了1倍,不过新增了年度限额,但这不是问题,咱们亲戚多,七大姑八大姨的身份证拿来用就可以了。
2)超过单次限值、累加后超过个人年度限值的单次交易,以及完税价格超过2000元限值的单个不可分割商品,均按照一般贸易方式全额征税。
解读:税改前,超出规定限值的,应办理退运手续或按照货物规定办理通关手续,超过限额的单个不可分割商品如确定是自用,可按照个人物品办理通过手续;税改后,以上情况均按照一般贸易方式全额征税,即是指单个超过2000元的商品已经被排除在跨境电商品类体系,只能作为一般贸易方式申报、征税和管理。
3、税种
跨境电商零售进口商品按照货物征收关税和进口环节增值税、消费税,进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收
解读:税改之前,对于跨境电商所征收的是“单一”行邮税,行邮税是将关税、增值税、消费税这三个税合并征收,税率一般低于同类一般贸易进口货物的综合税率。对比税改前后部分品类的限值内应缴税额变化如下:
从上表可知,税改后税率有升有降。但是此种变化是明显不利于保税仓模式的,母婴产品以及低价化妆品等等,税改前50元免征额度,现在免征额取消,保税仓产品的成本就提升了,所以税改后保税仓商品提价几乎是必然的。但是保税仓具有规模化采购、物流成本低、配送速度快的特点,该模式仍旧会保存下来。
但海外网站直邮仍然享受50元免征额度,所以如果购买商品的税额低于50元,走个人直邮是上上选。
4、正面清单
《跨境电子商务零售进口商品清单》将由财政部商有关部门另行公布
解读:虽然清单还没有公布,有分析人士指出,如按照正面清单管理,前期试点一半以上的品类将面临退出。与此同时,由于许多商品许可证办理时间长、成本高且不少产品还存在国内外标准不一的情况,大量涉证物品如食品、膳食补充剂、洗护用品等很有可能会回到香港、日本、台湾的海外仓,经邮路入境。
正面清单的公布,会导致跨境电商的商品同质化严重,价格竞争可能会更加激烈;同时由于很多商品无法通过跨境电商购买,只能采用个人海淘或者找人代购的方式,会造成最初的代购模式繁荣起来。
5、行邮税率调整
将目前的四档税目调整为三档税目
解读:按照新的行邮税税目分类,税目1的商品,税率是15%。税额50元内免征,即可以享受免税的商品金额是333.33元。虽然333元买iphone、ks包包肯定没戏,但买点食品、饮料、玩具日用品还是可以的。奶粉、尿布、玩具也马马虎虎能买一点。这一税目下个人海淘,走行邮税,有着巨大的优势。
新版行邮税税目2的商品,税率是30%。换算一下,可以享受免税的商品金额是166.67元。而且这个金额是包含邮费的金额,感觉几乎买不到什么商品。
新版行邮税税目3的商品,税率是60%。换算一下,能买到的免税商品金额是83元。看看税目三项下的商品,83元不知道能买到什么化妆品。如果超过这一金额,个人海淘可就大大不划算了。而2000元以内的化妆品走跨境电商才32.9%的税,走跨境会便宜的多。当然这得看《正面清单》的限制。
首先老黑我要在这里给大家道个歉。毕竟答应了很多朋友说10号就会更新内容。但是怎奈定力真的不佳,打了几盘DOTA,陪家人溜达溜达,时间就这么过去了。心中充满了满满的愧疚和不安,本来都已经躺下了,但是责任心这么强烈的我又悄悄的爬起来,给大家重新解
读一下这个让中国和世界都紧张了一下的新政吧。
在这里请允许老黑我继续鄙视那些,知其然,不知其所以然的大忽悠。你们通过微信、微博各种渠道充当了那些既得利益者的扩音器和宣传工具。我在此表示深深的无奈。为了能让很多忙于工作,无心也无力去更多了解新政知识的朋友们不再继续被忽悠,我决定通宵写完这篇文章。亲们觉得好可以转出去给更多的人看看。
这次之所以继续更新新政的问题,不是因为我之前写错了,误导了大家。正如我前文说道的,4.8之前给出来的政策都只是财政部画的一个大圈圈,具体在这个圈圈里面该怎么玩是要看海关蜀黍们的规则了。
废话不多说,直接来看正文吧。
这次的内容更新,分为两部分:official and unofficial(后半部分,属于仁者见仁的内容,请各位选择性阅读)
这次海关对于关税做出的调整,主要针对的是跨境电商这一部分或者类似的这一部分。那我就斗胆把被改革的部分按照电子商务的模式给他分成三类:B2B/B2C/C2C。下面我将依次为大家做个简单介绍:
1.何为B2B?
Business To Business 应该是这个缩写的全称。说白了就是商业对商业。这里的货物全部都要按照贸易渠道申报进关,证件缺一不可,检测啊、检疫啊也是一个都不能少。一般这类事情不是我们平头老百姓能涉及到的。基本都是由资质好的,国内注册认证的大型报关公司完成的。一概而过,大家稍微了解一下就好了。这些货物收取的税费由:关税+增值税+消费税组成。一个都不能少!
2.何为B2C?
Business To Customer 应该是这个缩写的全称。简单点儿来说,就是在国外购物网站购物的用户。这次受影响最直接的就是这部分用户。他们长期在各大外国购物网站流连,看到心爱的便宜货冒着剁手的危险也要买下来运回国。(请注意这里我用的是最直接,区别于第三点)
3.何为C2C?
Customer To Customer 就是C2C啦。但是如果这么单纯的归为,用户对用户,可能不是那么全面。所以C2C我们进行一次二级分类:一类是“人肉型”用户,一类是“邮寄型”用户。这次受影响最大的就是这部分用户。他们当中藏龙卧虎,有一次人肉几万元的代购;也有每天交易额十几万、几十万的淘宝卖家;更有那些精通各种语言,头脑极其聪明的能想出各类高招逃税的大神。我在之前的文章中也彻底的解释过,行邮税的意义。这次的新政改革是将之前的行邮税征收税率提高了,并将跨境电商本应征收的关税、增值税、消费税同行邮税做了彻底的区分,不再有任何灰色地带。但是在看了外面无数的搞笑文章以后,老黑我在这里还是要再次强调一下:行邮税本身是包含增值税和消费税的。只是它的额度没有像其他增值税和消费税那样收取那么高的额度而已。请各位亲们不要再执迷不悟,被人忽悠了。
B2B不需要我们去理解,所以老黑我就不多说了。我在之前的文章中也彻底的解释过,行邮税的意义。这次的新政改革是将之前的行邮税征收税率提高了,并将跨境电商本应征收的关税、增值税、消费税同行邮税做了彻底的区分,不再有任何灰色地带。但是在看了外面无数的搞笑文章以后,老黑我在这里还是要再次强调一下:行邮税本身是包含增值税和消费税的。只是它的额度没有像其他增值税和消费税那样收取那么高的额度而已。请各位亲们不要再执迷不悟,被人忽悠了。
下面我们来看看海关对于B2C和C2C类型的税费征收做出了哪些具体调整:
对于B2C来说最明显的影响就是购物限额了:单次¥2000,全年¥20000。很多人都在说这么点儿额度够干什么啊,这个老黑我无力吐槽,毕竟我一个小屌丝对于土豪的世界无法理解。但是我相信土豪家里人都多。多凑几个人来买还是轻而易举的。其次一个改动是很多普通老百姓非常关心的税费问题。很多不明真相的朋友被人忽悠的就差占到大街上抗议这次新政了。老黑我仔细阅读了新政给出的商品归类,海关总署公告2016年第25号(关于《中华人民共和国进境物品归类表》和《中华人民共和国进境物品完税价格表》的公告)
如果非要对这次新政对于B2C人群有什么影响的话,我想说那肯定是积极向上的。很多购买家用产品或者母婴产品的用户,获得了更多的选择权。并且拥有了更好地购物保证。如果你愿意静下心来认真对比一下海关给出的商品分类你不难找出有很多你中意的商品相比之前的行邮税征收额度少了不少。
对于C2C来说最致命的影响就是要交的钱多了吧?如果你是一个“人肉型”用户,出国旅游的时候要给自己的家人买东西。现在不像以前那样说两句好话就能蒙混过关了。这次海关税费改革,对于在境外购买商品总额设定了限制,不能超过¥5000,但是在境内免税店还能继续购买不超过¥3000的商品。这意味着出国旅游一次可以给家人或朋友购买的商品总额合计为¥8000.只要在这个范围内,都是免税的。超出部分按照行邮税新条例收取15%、30%、60%的税费。
如果你是“邮寄型”用户,老黑我不知道该怎么解释这件事儿了。首先,以前邮寄的时候海关的抽检率约为1%,这个美丽的回忆肯定是一去不复反了。其次,海关为了避免,以前的低税率、低抽查率造成的大批量代购买入的出现,直接提高了行邮税税率和抽查率。想通过邮政线路逃避行邮税的时代恐怕已经终结了。而这一点也正是被大家所最多指责的地方。既然前半段是官方注解我就不多说了。
老黑我也对新政对于C2C的影响做个总结吧。可以说新政的出台,清空了原来的灰色地带。对于那些总想着钻各种空子,免税买到商品的买家来说是一个沉重的打击。对于那些精心计算好所有公式,长期活跃在各类代购圈的人来说,简直就是噩梦。新政的出台,不光增加了抽查几率,而且大幅度了税率,短期来看代购的寒冬貌似在这个夏天来了。当然羊毛出在羊身上,做代购的肯定知道如何转嫁成本。所以不论你是没门内汉还是门外汉,多挑一挑多看一看。或者可以继续关注我对海淘问题的回答,我愿意把自己海淘的经验和常识和大家分享。
在这里我先声明一下,老黑我是一个国际物流公司的小职员,很多事情是根据我工作中切身经历有感而言。如果在阅读过程中感到不适,请第一时间关闭该网页。
============================无耻的分割线================================
非官方解释时间!!!
见仁见智的回答,请各位自行斟酌!
下面这段话是老黑我工作间歇期,直接敲打的,没有用TXT做个修改,备份什么的。错别字如果多了请大家见谅。
我接触国际物流的时间也并不算长,但是由于经常会给公司写一些政策性的文章,所以不得已的吃透了很多国家的法律法规。
对于这次的海关新政,我从心底里是举双手赞成的。不知道关注这个话题的朋友们都是多大岁数的,我依稀记得初中和高中的历史课有讲过清末的时候,中国的通商口岸无权收取关税的事情。而到了现在,随着祖国的强大,我们有能力维护我们国家自身的利益了,我个人认为这是一件值得让所有人高兴的事情。
当然你会说加收税费是对老百姓的剥削,是欺负弱势群体,我在文章中再三强调过,税率仅仅增加了1.9%.而且有大量商品的税率实际征收是呈下降的趋势。如果你不能看懂这段文字,我想说你又何必出去买东西呢?
也有一部分留言者提出了以前从来不交税,现在交税了,表示深深的不满。我只能说占便宜没够的人有的是。你是个什么样的货色,本不应该被我写的一个解答贴就报漏出来的。你可以继续好好研究怎么逃税,反正老黑我就是不教给你!!!
第一篇帖子发表时的留言里那些,让老黑我看不懂你是炫富啊,炫富啊,还是他妈炫富啊的人们?你说你的宝宝吃得那么高端,你的媳妇用的那么洋气,你自己玩的那么上档次,你差着块八毛的税钱?是不是天生喜欢被人戳脊梁啊?
对于这次新政的出台,从政治层面上彰显了国家实力。从个人用户那些真正的海淘者来说,他们得到了有效的消费保障,并且随着时间的推移会有越来的优质海外产品可以直邮到中国。对于那些出国旅游,在国外购买的商品,海关也给出了相对宽松的优惠条件,国外总计5000元,国内免税店的3000元,基本可以满足一般需求了。但是为什么这样的政策在最近几天被频繁抹黑呢?为什么会有这么大的抵触情绪呢?
简单点儿来说,触及到了那些靠走私来牟利的个人或者集团的利益。他们就召集一群五毛党再加上没有头脑的围观群众,在各类媒体渠道面前煽风点火,蛊惑人心。老黑我表示清醒一些吧各位朋友!
哎呀,敲着点儿字儿真实提心吊胆。不说了。先悄悄吃饭去了!!!
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早在几天前,也就是3月24号财政部发文公开电商税费改革的时候,老黑我的朋友圈就直接爆棚了,无数的代购啊、转运者啊、背包客啊,站出来叫嚣什么,出台这样的规定就是逼着国人买劣质产品啊,国家只会欺负老百姓啊这类的话。一开始我并没有想要站出来说一说的想法,但是后来我发现很多海淘的局外人或者不是那么轻车熟路的人,很快就被他们误导了,弄得人心惶惶的,好像又有什么不平等的事情发生在了老百姓的身上。老黑我实在无法忍受了,今天下班回家后怒写了这篇有关财政出台新政的解读帖子,和大家分享,简单的回答一下大家的疑问,也给大家做一个小小的科普。
开篇之前说一些题外话,老黑我虽不是共产党员,但是我热爱我的祖国。税收是国之根本。而身为国民的我们应该懂得感恩,毕竟现在的中国是安定的、繁荣的、富强的。我们没有像非洲地区一样饥荒遍野,也没有像中东地区那样炮火连天,更没有流离失所在欧洲街头,遭人非议和白眼。所以我在这里严重鄙视那些借着财政部关税改革来妄议国家方针的人,如果你觉得中国不好,我觉得你可以移民叙利亚。好了废话不说了,进入解答时间吧。
其实老黑我知道这件事是时已经是25号了,仔细看完全文之后,个人深感完全无压力。也请各位普通海淘爱好者不要太过介意即将进行的海关税费征收改革。如果你还不知道都有哪些改革,或者不清楚都改了哪些,那我们先来看看到目前为止,财政部公布的有关这次改革批文:
第一张批文以老黑我的个人理解:财政部把原先的行邮税收取额度进行了调整并对行邮税重新进行了定义。这使得“行邮税”能够真正区别于“跨境电子商务零售商品的征税”的比例和意义。
那么会有人说什么是行邮税啊?我从来没交过行邮税啊?各位客官别急,我们先来看看行邮税的定义。
行邮税:指行李和邮递物品进口税的简称,是海关对入境旅客行李物品和个人邮递物品征收的进口税。由于其中包含了进口环节的增值税和消费税,故也为对个人非贸易性入境物品征收的进口关税和进口工商税收的总称。课税对象包括入境旅客、运输工具,服务人员携带的应税行李物品、个人邮递物品、馈赠物品以及以其他方式入境的个人物品等。(请各位留意这里所说的行邮税是包含增值税和消费税的)那么下面就让我们来看看财政部是如何对行邮税进行改革的:
以下截图来自于中国财政部官方网站,原文链接 我国将自4月8日起实施跨境电子商务零售进口税收政策并调整行邮税政策说起这个行邮税,其实各位也不陌生。如下图所示,这是一双Clarks牌的男鞋,在美亚最后结算的时候,你会在价格总计区发现一句话“Import Fees Deposit”直译为“进口费用预交”。很多人错误的认为这就是预收的中国关税,但这完完全全是错误的。因为这其实就是行邮税,而行邮税制定的主要依据和收费标准更多的是参考了《万国邮政公约》(我国是“万国邮政联盟”成员国之一。1964年《万国邮政公约》拆分为《万国邮政联盟组织法》《万国邮政联盟总规则》《万国邮政公约(含实施细则)》)也就是说长久以来我们一直错误的认知了这个预交费用。
但随着近年来海淘热度的不断升温,正规渠道、非正规渠道进口货物的大量涌向中国海关,如何正确合理的收取应得关税早就被列入我国财政部门的考虑范围。(我们的出口商品一样被收取不同税率的增值税和消费税)正是在这个大环境下财政部将以前一直沿用的行邮税收税标准从原先的四档税率10%、20%、30%、50%改为了三档税目,税目1为15%、税目2为30%、税目3为60%。
如下图所示:以下截图来自于中国财政部官方网站,原文链接 关于调整进境物品进口税有关问题的通知
也就是说你往国内邮寄商品:应收税款=(实际价格+商品运费+商品保费)*税目税率(1000元奶粉(含运费)*税目1税率15%=150元行邮税收费)
有些朋友可能还是看的是云里雾里不知所以,老黑我再换个方式来解读下这个行邮税和我们有什么关系:行邮税就是是指你在海外的亲朋好友,或者你在国外旅行中购买的商品,不方便随身携带回国的时候,以邮寄的方式运送回国时收取的税费。这个税费从以前的10%、20%、30%、50%变为了15%、30%、50%。并且这个收税标准不再作为跨境电子商务零售商品的征收标准执行。而且这个征税方式是限制额度的,并不是你想邮多少就会给你邮多少的,每人每年只能邮寄两万元人民币的商品,每次邮寄商品单品价格不能超过2000元或累计不能超过2000元(也就是所谓的拼箱,经常搞转运的我想大家都懂)而且如果你是一个海淘者选择邮寄回国也就是转运,很有可能收取的税费比实际正常报关收取的税费要高很多。在这里如果你想跟老黑我讨论什么阳光报关或者邮政报关会不会被税的问题,我只能回答各位,转运公司承诺的包税或者低税率,都是违法的,他们在做的其实就是走私!这种事情老黑我是坚决拒绝讨论,有这种想法的请出门左转面壁思过去。
既然说到了这儿肯定会有人问,那以后海淘的商品要按什么标准缴纳税费呢?那就要来看看财政部发的第二个公告了
第二张图以老黑我的个人理解:是财政部把原先没有明确定义的跨境电子商务的税收问题做了一个限定,并给出了执行标准。大家可以仔细看看。
以下截图来自于中国财政部官方网站,原文链接 关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知
这段公告相对来说就很好解读了。首先财政部规定了跨境电子商务零售商品征收的税费种类为:消费税和增值税(关税税率暂时为0)。征收的额度为应征收商品的消费税和增值税总额的70%。
有很多朋友一下子就含糊了。咋还有消费税呢?以前找你老黑的说法只收取行邮税,现在多收这么多税是不是要多花很多钱呢?在这里必须给大家解释一下还是这张海关的截图,大家仔细看图上的注解:
图上清晰的说明了收取消费税的商品有哪些。大家不需要死记硬背税目商品有什么,只要记住奢侈品,高消费品收取消费税就好了。只要大家购买的不是奢侈品或者高消费品,消费税就永远和我们无关。
那么增值税怎么收取呢?我们还是先来看看增值税的分类:
增值税税率分为三档:基本税率17%、低税率13%和零税率。
(1)纳税人销售或者进口货物,除以下第(2)项、第(3)项规定外,税率为17%。
(2)纳税人销售或者进口下列货物,税率为13%:粮食、食用植物油、自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品、图书、报纸、杂志、饲料、化肥、农药、农机、农膜、农业产品、以及国务院规定的其他货物。
(3)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。
也就是说4月8号以后我们缴纳的税费,主要由增值税组成。而一般商品增值税的税率为17%。那我们购买的商品应缴纳费用为:进口商品实际价格*增值税税率(17%)*70%=进口商品增值税,也可以简单的按照,进口商品实际价格*11.9%=进口商品增值税,来计算增值税的多少。(1000元奶粉*17%增势税税率*70%=119元增值税税费)
如果拿新的计算公式和以前的老的行邮税进行比较我们可以看出来实际增长额度并不高,即将施行的新型缴纳制度增值税收取比例明显低于行邮税收取比例。
如题所示,如果非要说这次改革会带来什么影响的话,我想说对于那些一直采用正常途径进行海涛的人来说,简直是微乎其微的。对于那些喜欢玩转运,走个免税州,然后再邮政清关的人来说,恐怕影响是很大的,至少未来一段时间,邮政清关应该会是非常严格的。对于那些干黑心代购的,我想说祝你们幸福,因为我想破了脑袋也无法想象你们怎么解决信用卡和身份证的问题。但是作为一个行业内的人士来说,中国的可报关口岸太多了,家底儿厚的人肯定是有办法清关的。
但是税收是国之根本,我们既不可能一天长大,也不可能一下子把祖国变得完美。所以慢慢来吧。
至于对电商会有什么影响?我想说有钱的人多得是,真想买谁还在乎那块八毛的,您说呢?
还有一点要在这里强调给大家,这个新政目前为止我们能看到的都是财政部给出的方案,具体实施细则还要看海关是如何操作的。
这么晚了写的,好心人给个赞呗。
后续海关给出操作方法,我会继续为大家解读的。
比较好奇,关税的新政策和我国与其他国家签订的双边自贸协议冲突吗?例如 中韩自贸协定,中澳自贸协定。 新的海淘税收政策是不是在玩文字游戏?通过增加增值税和消费税补足自贸协定里将关税降低后的税收亏空?等于自贸的优势又回到原点了?
新政应用对象:B2C,征税是直邮对象
@海归者 所说的人肉商品回国,及走邮政包裹的都要征税是错误的,普通走邮政包裹的不在新政的规定以内。这里上海海关12306微博也专门转发指出了这一句(不属于跨境电商零售进口的个人物品以及无法提供有关电子信息的跨境电商零售进口商品,仍按现规定执行。)
用脑袋想想就知道,如果以私人名义寄包裹,是不可能全部征税的,海关不具备把所有包裹都查一遍的人力&物力,行邮税目前应该还没有调整
新政应用范围:以商品购买价值作为完税价格,也就是买的多少钱就作为征税的额度,单次2千以下免征关税,但是需要征进口增值税(大部分商品为17%)和消费税(税率不同,化妆品类消费税为30%,手表类20%,其他自行到海关网上查找-_-#)的70%(就是税额打7折,增值税变为11.9%,上面两种的消费税额变为21%和14%)
新政结果:沉重打击国外购物网站的直邮类项目,转运类别暂不受影响,但是还要看后续的海关如何执行
新的政策终于出台,总体看了一下,大政方针还是支持跨境贸易的,只不过限制了税务方面的红利。跨境电商想要发展,税务羊毛已经不好薅了。
其实仔细分析每一句话,丢丢(wechat: diudiubuy)并没有觉得像大家之前分析的那么恐怖,而且主要针对的是跨境电商,使税率更加公平规范化而已,毕竟你发展凭什么要国家买单呢?对于海外代购这块,目前看不到太大影响。
总体影响:
跨境电商不好做了,只能想办法从供应商那里薅羊毛。
免关税额度增加,拼邮包裹会大大增加。
身份证使用更加透明化。避免一证多用。
海外代购这块新红利,大家从海淘网站会慢慢回归海外代购,但估计很快会有新政策限制代购,拭目以待。
潜在的影响因素:
人肉价格会持续增长。不过相对于海淘族94%都走直邮来说,这块的税收对国家来说影响并不大。
搞不懂的是,这样等于变相支持国人疯狂到国外抢购,真的好吗?估计还会有更多新规出台,静候。
逐句解读:
行邮税即将取消:政策将对跨境电子商务零售进口商品按照货物征收关税和进口环节增值税、消费税。
解读:目前,个人自用的仅仅征收行邮税。新规要求三税(关税和进口环节增值税、消费税)分开收了,个人来说,关税可以忽略不及(见第二条)。
限额:在对跨境电子商务零售进口商品按照货物征税的同时,考虑到大部分消费者的合理消费需求,政策将单次交易限值由行邮税政策中的1000元(港澳台地区为800元)提高至2000元,同时将设置个人年度交易限值为20000元。在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为0%,进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收。
解读:简单来说,三税中关税本来是最高的一块,现在免征额度升到2000了,但是增加了增值税和消费税。假设一个包包2000,消费税和增值税按照2000*70%=1400来交。丢丢觉得主要原因是之前只征收一个行政税的时候,大家为了免税的额度把包裹都分成很小,大大增加了海关的工作量,现在提高额度,增加拼邮而已。至于增值税和消费税如何收取,看下条。另外限制个人年度购买20000,其实无非是限制一个身份证的重复使用,丢丢感觉这个限制作用不大。
增值税和消费税怎么算:
解读:新增加的两个税,相当于没有50元以下免税这一说了。
买化妆品更合算:17%的增殖税,和30%的消费税,假定2000块:
1400*0.17+1400*0.3+2000*0% = 658
658/2000 = 32.9%, 比之前的50%少了。
箱包不太合算:
17%的增值税, 消费税是0%,假设MK包包2000块,
1400*17% = 238,比之前10%*2000 = 200多了。
但是比起国内外名牌包包的差价,这点 增加的税算啥呢。
好了欢迎关注丢丢的微信号,好东西,diudiubuy.
简答一发。总结起来,就是通过正规渠道(跨境电商、免税额以上的人肉携带等)途径进入国内的商品,除中型电器、服饰、化妆品是税率降低,其余绝大部分商品税率升高。由于成本的提高,电商很可能压缩海外进货量,原本在保税区的仓库也可能因此有空置,会造成一定的损失。
政府将消费留在国内的意图是明显的。不过发文中没有提到加大整顿等字眼,因此对灰色渠道的影响有待观察。但是可以预见的是,灰色渠道流通的商品量将增加,以弥补税改之后正规渠道流通量的减少。
更为直观和具体的分析,转一篇网易的《两分钟读懂***》系列:两分钟读懂海关税改对跨境电商的影响
以上。
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以上的答案是刚颁布细则时的解读,主要是针对题主以电商和政府意图为对象的提问。不过很多朋友关心的是对消费者的影响,考虑本人并非一枚资深剁手党,可能会有一些纰漏,因此本着自己挖坑自己填好的原则,补充一份来自海关工作人员的解读,希望帮助知友更好了解4.8政策。链接在此,侵删
《论本国产品烂泥扶不上墙的情况下如何促进本国产业发展》